去年4.4萬戶不合條件家庭違規(guī)享受住房2.55萬套

    京報集團(tuán)記者 劉亞力

    昨日,審計署審計長劉家義受國務(wù)院委托,向十二屆全國人大常委會第十五次會議作了《2014年度中央預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支的審計工作報告》。此次審計促進(jìn)增收節(jié)支和挽回?fù)p失等1000多億元,制定完善制度3100多項;對審計移送的314起重大違法違紀(jì)問題,有關(guān)部門已依法依紀(jì)處理1400多人。

    審計報告指出,審計發(fā)現(xiàn)的問題有些長期存在但尚未得到有效解決,影響積極財政政策的實施力度,也不利于重大改革措施的落實。一方面資金分散、管理“碎片化”現(xiàn)象還較突出,有的領(lǐng)域大量資金長期閑置;另一方面許多重點事項需要統(tǒng)籌推進(jìn),有的重點工作缺乏財力保障。究其原因,主要是相關(guān)體制機(jī)制還不健全,一些領(lǐng)域的具體制度規(guī)定未及時修改完善,特別是一些部門規(guī)章與改革發(fā)展形勢不相適應(yīng),部分領(lǐng)域簡政放權(quán)、職能轉(zhuǎn)變不到位,迫切需要加快推進(jìn)改革,從根本上予以解決。

    65家藥企偷逃稅60多億其中36家從未被稽查

    中央財政管理審計中發(fā)現(xiàn)5大問題,各本預(yù)算間收支劃分不夠清晰,稅費(fèi)收繳執(zhí)法不到位,預(yù)算批復(fù)下達(dá)不及時、不規(guī)范,轉(zhuǎn)移支付改革和規(guī)范還不到位,政府性債務(wù)管理需進(jìn)一步加強(qiáng)等。

    其中,稅費(fèi)收繳執(zhí)法不到位的問題非常突出,由于發(fā)票監(jiān)管不嚴(yán),藥品購銷領(lǐng)域偷逃稅仍然比較突出。抽查的65家企業(yè)虛開藥品銷售發(fā)票200多億元,偷逃稅60多億元。稅務(wù)機(jī)關(guān)對其中36家企業(yè)從未進(jìn)行過稽查,對其他29家企業(yè)的稽查也不到位。有的企業(yè)是專門的開票公司,如遼寧省黑山縣周宗武等人2年間在不足50平方米的同一場所重復(fù)注銷、開設(shè)6家企業(yè),涉嫌向100多家醫(yī)藥企業(yè)虛開增值稅專用發(fā)票30多億元。

    故宮博物院提交虛假行程單

    有的部門預(yù)算編報和執(zhí)行還不夠嚴(yán)格。農(nóng)業(yè)部、司法部在部門預(yù)算中編報對地方專項轉(zhuǎn)移支付6.14億元;工商總局、文化部等8個部門和單位多申領(lǐng)人員經(jīng)費(fèi)或項目經(jīng)費(fèi)1635.19萬元。預(yù)算執(zhí)行中,國土資源部、交通運(yùn)輸部等7個部門和65個單位將項目經(jīng)費(fèi)或公用經(jīng)費(fèi)4.75億元調(diào)劑用于人員支出,有的是事業(yè)單位分類改革中人員經(jīng)費(fèi)來源渠道尚不規(guī)范,有的是人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排不足。

    “三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)等管理使用中還存在違反財經(jīng)紀(jì)律的問題。因公出國(境)方面,一是衛(wèi)生計生委、貿(mào)促會等5個部門和單位的8個團(tuán)組擅自更改行程或境外停留時間,如故宮博物院的5人團(tuán)組在智利、巴西期間,擅自增加4個參觀城市,還向?qū)徲嬏峁┨摷傩谐虇巍6呛Q缶帧⑿氯A社等26個部門和單位超范圍、超標(biāo)準(zhǔn)列支或由企事業(yè)單位等承擔(dān)出國(境)費(fèi)用1105.33萬元。

    有項目4年7個月未獲批復(fù)

    按照國務(wù)院部署,從2014年8月起,各級審計機(jī)關(guān)對穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險政策措施貫徹落實情況進(jìn)行跟蹤審計,按季度上報審計情況,并督促及時整改。從今年1季度審計情況看,一些領(lǐng)域還存在推進(jìn)不及時、執(zhí)行不到位等問題。

    部分重大投資項目審批周期長、開工不及時、建設(shè)推進(jìn)慢。抽查600個項目(申報或計劃投資9100多億元)發(fā)現(xiàn),至2015年3月底,有43個項目向中央主管部門申報超過半年未獲批復(fù),最長4年7個月,涉及能源、交通水利、節(jié)能環(huán)保、自主創(chuàng)新等領(lǐng)域。

    一些部門和地方簡政放權(quán)力度不夠。至2015年3月底,質(zhì)檢總局、林業(yè)局、財政部、民航局等管理的12項行政審批事項尚未按要求取消或合并,15個省自行設(shè)置的133項職業(yè)資格許可認(rèn)定事項尚未取消。

    有關(guān)部門推進(jìn)商事制度改革的具體措施不夠協(xié)調(diào)。至2015年3月底,“三證合一”尚未出臺全國統(tǒng)一辦法,各地有“三證統(tǒng)發(fā)”、“一證三號”和“一照一碼”等不同做法,造成跨區(qū)域辦理業(yè)務(wù)困難。

    有關(guān)部門落實進(jìn)出口通關(guān)服務(wù)便利化措施未完全到位。服務(wù)性收費(fèi)方面,抽查80家進(jìn)出口企業(yè)發(fā)現(xiàn),2014年進(jìn)出口環(huán)節(jié)服務(wù)性收費(fèi)仍有81項,有的單筆業(yè)務(wù)涉及20項收費(fèi),有的收費(fèi)額相當(dāng)于貨值的12%。

    1萬余土地整治項目中資金擠占挪用等109.46億元

    土地利用和耕地保護(hù)方面,抽查236個城市新區(qū)中,有88個突破土地或城市規(guī)劃,152個占用的12.21萬公頃(占規(guī)劃的8%)土地長期未用;抽查的1萬多個土地整治項目中,虛增耕地、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)的分別占10%和33%,整治資金被擠占挪用等109.46億元。

    城鎮(zhèn)保障性安居工程跟蹤審計情況。2014年,各級政府安排財政資金5601.55億元,通過銀行貸款、發(fā)行企業(yè)債券等方式籌資10631.77億元,為安居工程建設(shè)提供了資金保障。審計發(fā)現(xiàn),一些地方建設(shè)資金籌集與使用的統(tǒng)籌銜接不夠、管理還不到位。待遇分配方面,有4.4萬戶不符合條件的家庭(占抽查享受待遇家庭的1%)違規(guī)享受住房2.55萬套、補(bǔ)貼3612萬元;有5895套住房被違規(guī)用于經(jīng)營或出售。

    審計指出問題后,有關(guān)地方追回資金或補(bǔ)貼41.15億元,清理收回住房8320套,取消2.84萬戶家庭的保障資格。審計已向有關(guān)部門移送重大違法違紀(jì)問題39起。

    抽查發(fā)現(xiàn)彩票問題資金169.32億元

    此次審計了中央和18個省的彩票主管部門以及228個彩票銷售機(jī)構(gòu)、4965個彩票公益金資助項目,審計情況是:有一些地區(qū)彩票資金管理不嚴(yán)格,抽查發(fā)現(xiàn)虛報套取、擠占挪用等問題金額169.32億元(占抽查資金額的26%),其中31.47億元違規(guī)用于購建辦公樓、培訓(xùn)中心等,4.55億元違規(guī)用于發(fā)放津補(bǔ)貼、購車、組織出國(境)旅游等。

    審計指出問題后,中央8部門聯(lián)合發(fā)文嚴(yán)禁違規(guī)利用互聯(lián)網(wǎng)銷售彩票,有關(guān)部門和地方已整改問題金額145.1億元。審計已向有關(guān)部門移送重大違法違紀(jì)問題90起。

    3家金融機(jī)構(gòu)違規(guī)發(fā)放福利17.91億元

    審計報告指出,重點審計了交通銀行、國家開發(fā)銀行和中國出口信用保險公司,并繼續(xù)跟蹤調(diào)查重點商業(yè)銀行貸款投放情況。這些金融機(jī)構(gòu)不斷加大對重點領(lǐng)域的支持,加強(qiáng)業(yè)務(wù)創(chuàng)新和風(fēng)險管控,金融服務(wù)能力逐步提升。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:

    一些分支機(jī)構(gòu)違規(guī)經(jīng)營、內(nèi)部管理不到位,審計3家金融機(jī)構(gòu)發(fā)現(xiàn)違規(guī)放貸168億元,此外,3家金融機(jī)構(gòu)還在工資總額之外發(fā)放薪酬補(bǔ)貼、購買年金保險等17.91億元。

    對中小企業(yè)融資的支持力度還不夠。企業(yè)民間借貸風(fēng)險也日益凸顯,審計發(fā)現(xiàn)10起涉嫌地下錢莊、非法集資等問題金額巨大。

    一些央企違規(guī)決策形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元

    審計了國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)、中遠(yuǎn)集團(tuán)等14家中央企業(yè),多數(shù)企業(yè)財務(wù)報表反映經(jīng)營規(guī)模和業(yè)績持續(xù)增長。審計發(fā)現(xiàn)的主要問題:

    一些企業(yè)違規(guī)決策、違規(guī)經(jīng)營造成重大損失。抽查的474項重大經(jīng)營決策事項中,有70項(占15%)存在未按規(guī)定程序決策、不符合產(chǎn)業(yè)政策、前期調(diào)查不充分等問題,造成損失浪費(fèi)16.42億元,形成虧損或資產(chǎn)閑置354.45億元。

    一些企業(yè)財務(wù)和內(nèi)部管理存在薄弱環(huán)節(jié)。14家企業(yè)2013年收入、利潤和資產(chǎn)不實金額分別為297.65億元、193.57億元和42.91億元,還存在超標(biāo)準(zhǔn)配置公務(wù)車、在工資總額之外發(fā)放薪酬福利等問題金額8.57億元;13家企業(yè)物資采購和工程建設(shè)中未執(zhí)行招投標(biāo)規(guī)定,涉及金額1598億元。

    審計指出問題后,相關(guān)企業(yè)補(bǔ)繳稅款和挽回?fù)p失40億元,處理250多人次。審計已向有關(guān)部門移送重大違法違紀(jì)問題56起。

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