目 錄
第一部分 部門概況
(一)部門主要職責(zé)
(二)部門基本情況
第二部分 2018年部門決算情況說明
(一)收入決算情況說明
(二)支出決算情況說明
(三)財政撥款支出決算情況說明
(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
(六)關(guān)于政府采購支出說明
(七)政府性基金預(yù)算收支情況
(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
第三部分 關(guān)于2018年度績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺概況
一、部門主要職責(zé)
根據(jù)市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)《隨州廣播電視臺主要職責(zé)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定的通知》(隨政辦發(fā)[2016]11號)的文件精神,隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺作為獨(dú)立法人單位,屬于公益一類事業(yè)單位,相當(dāng)于正科級,歸口隨州廣播電視臺管理。
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺主要負(fù)責(zé)省、市廣播節(jié)目信號傳輸和敵對信號實(shí)驗(yàn)干擾。
二、部門基本情況
全臺實(shí)有編制13人,實(shí)際在職在崗人員15人,退休6人,合計21人。
第二部分 2018年部門決算情況說明
(一)收入決算情況
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年收入決算合計270.69元,較上年(252.88萬元)增加17.81萬元,增長率7.04%,增長原因:2018年人員經(jīng)費(fèi)增加。和2018年預(yù)算收入(262.59萬元)相比增加了8.1萬元,增加了3.08%。其中財政撥款240.14萬元,較上年(206.48萬元)增加了33.66萬元,增加了16.3%,原因是增加了人員經(jīng)費(fèi)撥款;其他收入30.55萬元。
(二)支出決算情況說明
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年支出合計260.05萬元,較上年(221.95萬元)增加38.1萬元,增長17.17%,主要是政策性增資(人員支出),和2018年預(yù)算(262.59萬元)相比減少2.54萬元,主要是控制經(jīng)費(fèi)支出,基本支出和預(yù)算相比減少 ,其中基本支出189.29萬元,項(xiàng)目支出70.76萬元。
(三)財政撥款支出決算情況說明
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年財政撥款支出決算數(shù)232.93萬元,較上年(196.68萬元)增加36.25萬元,增加18.43%,和2018年預(yù)算(186.81萬元)相比增加46.12萬元,增加24.69%,主要原因是追加項(xiàng)目費(fèi)增加。其中基本支出162.17萬元,項(xiàng)目支出70.76萬元。
(四)關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年度財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)無支出。本年度無公務(wù)接待費(fèi)支出,接待批次和接待人數(shù)均為0。與上年(0.34萬元)減少100%;公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出為0,和上年同比無增長;因公出國費(fèi)支出為0,和上年同比無增長。
(五)關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5.1萬元,其中辦公費(fèi)0.77萬元、印刷費(fèi)0.03萬元、水費(fèi)0.28萬元、郵電費(fèi)0.21萬元、差旅費(fèi)0.4萬元、租賃費(fèi)0.15萬元、勞務(wù)費(fèi)0.7萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.28萬元、稅金及附加費(fèi)0.56萬元、其他商品和服務(wù)支出1.12萬元、辦公設(shè)備購置0.62萬元,因從2018年部門預(yù)算財政才安排機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,和2017年決算相比增加5.1萬元,和2018年預(yù)算(6.5萬元)相比減少1.4萬元,主要是控制費(fèi)用支出。
(六)關(guān)于政府采購支出說明
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年度政府采購支出總額58.99萬元,其中政府采購貨物支出58.99萬元。
(七)政府性基金預(yù)算收支情況
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺2018年無政府性基金預(yù)算收支,08表為空表,和上年同比無增減。
(八)關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截止2018年12月31日,隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺共有車輛0輛,單位價值50萬元以上通用設(shè)備0套。
第三部分 關(guān)于2018年度績效情況的說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺組織對2018年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,共涉及2個項(xiàng)目,資金50萬元,分別是:
1、設(shè)備更新改造專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)10萬元,該專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)為支付927KHZ匹配網(wǎng)絡(luò)更新改造和1008KHZ天線屏蔽網(wǎng)絡(luò)及附屬設(shè)備更新改造等必備設(shè)備,是為確保國慶、春節(jié)、兩會及其他重要保障期的安全播出,根據(jù)國家廣播電視總局、省委宣傳部和省新聞出版廣電局對廣播安全播出的相關(guān)要求,我臺積極完成了兩項(xiàng)改造的政府采購手續(xù),都已完成安裝驗(yàn)收工作并已投入使用。
2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)40萬元,用于支付廣播發(fā)射設(shè)備正常運(yùn)行電費(fèi)和設(shè)備維(修)護(hù)費(fèi)用等。我臺制定年度績效目標(biāo)為發(fā)射功率滿功率和不間斷優(yōu)質(zhì)播出,全年停電率15小時/年。2018年完成績效目標(biāo),有效地保證了廣播發(fā)射優(yōu)質(zhì)安全播出。
組織開展整體支出績效評價,從評價情況來看,2018年預(yù)算資金覆蓋廣電工作的各個需求方面,預(yù)算資金能保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)需要,能保障本單位按時按質(zhì)完成市委市政府交辦的各項(xiàng)工作任務(wù),保證優(yōu)質(zhì)安全播出。在預(yù)算執(zhí)行過程中,嚴(yán)格按項(xiàng)目分類及資金性質(zhì)進(jìn)行管理,有效地利用財政性資金,完成了年初績效目標(biāo)。
(二)部門預(yù)算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺在2018年部門決算中反映所有項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元,執(zhí)行數(shù)為50萬元,完成預(yù)算的100%,實(shí)現(xiàn)了預(yù)期目標(biāo),但從執(zhí)行的情況來看,也還存在著一些問題。如:一些上級交辦的突發(fā)性任務(wù),無法預(yù)計和列入年初財政預(yù)算的項(xiàng)目支出,導(dǎo)致年底執(zhí)行數(shù)和預(yù)算數(shù)存在差異。
針對在預(yù)算績效工作中出現(xiàn)的問題,在今后的工作中主要做到以下改進(jìn):進(jìn)一步規(guī)范財務(wù)臺賬建設(shè),建立健全內(nèi)控制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制評價和監(jiān)督檢查,切實(shí)組織開展本單位資產(chǎn)清查工作,嚴(yán)格執(zhí)行車輛管理制度和公務(wù)接待制度,繼續(xù)加強(qiáng)項(xiàng)目單位對績效管理的學(xué)習(xí)和研究,不斷優(yōu)化績效目標(biāo)編制,進(jìn)一步落實(shí)預(yù)算主體責(zé)任,在經(jīng)費(fèi)執(zhí)行和項(xiàng)目實(shí)施過程中加大對績效目標(biāo)的考核力度,改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況嚴(yán)格控制在指標(biāo)數(shù)內(nèi)支出,加強(qiáng)預(yù)算計劃執(zhí)行力度和規(guī)范度。
第四部分 名詞解釋
(一)財政撥款(補(bǔ)助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入。
(三)其他收入:包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。指學(xué)校除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”以外的各項(xiàng)收入。
(四)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。
(五)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(六)“三公”經(jīng)費(fèi):按照有關(guān)規(guī)定,“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。
(七)公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
(八)因公出國(境)費(fèi):反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出。
(九)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出。
隨州市中波實(shí)驗(yàn)臺
2019年10月27日